SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 429005
Data de emissão 29/04/2024
Valor 2.422,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.650.553-**
Nome do OrdenadorSILDINEIA FERREIRA BORGES
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ ***137250001**
Endereço AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saude FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 03/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/04/2024 1 1708 2.422,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/05/2024 2.416,19