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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
102045
Data de emissão
02/01/2024
Valor Empenhado
R$ 12.244,00
Valor Liquidado
R$ 12.244,00
Valor Pago
R$ 9.458,58
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 11.02.001 - Unidade Mista De Saúde, conforme autorização de empenho N° 2764 referente ao mês de Jan/2024 da Secretaria De Saude.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Mista de Saúde
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Saúde - Despesas com ASPS
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção da Unidade Mista de Saúde
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
19/01/2024
1
---
12.244,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
30/01/2024
9.458,58
Detalhes do Processo
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Retenções
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