SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1020006
Data de emissão 20/10/2022
Valor 8.001,37
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.225.673-**
Nome do OrdenadorMARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ ***921960001**
Endereço RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDEB
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CONTRATO Nº 023/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/10/2022 1 2082 8.001,37 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/10/2022 8.001,37