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Empenho
102004
Data de emissão
02/01/2023
Valor
787,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
13 Salario
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 09.02.001 - Secretaria Municipal De Assistência Social, conforme autorização de empenho N° 1939 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/01/2023
1
---
787,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/01/2023
787,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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