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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102007
Data de emissão 02/01/2023
Valor 7.812,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa Salario Contrato Temporario
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 09.02.002 - Programa Criança Feliz, conforme autorização de empenho N° 1976 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/01/2023 1 --- 7.812,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/01/2023 7.226,10