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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1205001
Data de emissão 05/12/2022
Valor 450,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***831163**
Endereço PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 523/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 05/12/2022 e previsão de retorno previsto para 06/12/2022. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/12/2022 1 --- 450,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/12/2022 450,00