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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 411001
Data de emissão 11/04/2023
Valor 2.700,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.528.303-**
Nome do OrdenadorFRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor ALDEMES BARROSO DA SILVA
CPF/CNPJ ***496573**
Endereço Dr LUIZ LUCAS, 55, PIQUIZEIRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Diretoria do Gabinete do Prefeito
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (fora Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 122/2023. Roteiro:ARRAIAL - PI A SÃO PAULO - SP com data de saída prevista para 12/04/2023 e previsão de retorno previsto para 14/04/2023. Justificativa:SOLICITO 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA - CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/04/2023 1 --- 2.700,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/04/2023 2.700,00