SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 506003
Data de emissão 06/05/2024
Valor 225,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.528.303-**
Nome do OrdenadorFRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor KAYK SILVESTRE BRANDÃO HELAL ROCHA
CPF/CNPJ ***657423**
Endereço Candido MUniz, sn, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000142/2024. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 07/05/2024 e previsão de retorno previsto para 07/05/2024. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA- PI , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
06/05/2024 1 --- 225,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/05/2024 225,00