SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 628005
Data de emissão 28/06/2023
Valor 5.480,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.225.673-**
Nome do OrdenadorMARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ ***921960001**
Endereço RUA DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Secretaria de Educação
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/06/2023 1 2387 5.480,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/09/2023 5.480,20