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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 822002
Data de emissão 22/08/2022
Valor 135,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
CPF/CNPJ ***108853**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 338/2022. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 22/08/2022 e previsão de retorno previsto para 22/08/2022. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA REUNIÃO NA SASC.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/08/2022 1 --- 135,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/08/2022 135,00